本網(wǎng)訊 為了促進專項審計發(fā)現(xiàn)問題整改,省公司專門下發(fā)了《關(guān)于部分市級分公司內(nèi)部審計有關(guān)情況的通報》,組織各市分公司在九月份開展了以“嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,強化財務(wù)管理”為主要內(nèi)容的財務(wù)管理自查自糾活動。各市分公司普遍對這項工作給予了高度重視,針對通報問題進行了查擺和整改,確保不再犯同樣的錯誤,取得了應(yīng)有效果。?
下一步,省公司監(jiān)察審計部將根據(jù)各市不同情況,針對各市分公司反饋的自查自糾情況,加大工作力度,不斷擴大工作成果。一是督促已審計分公司落實整改措施,采取電話調(diào)度和現(xiàn)場督查相結(jié)合的方式,確保已審計的市級分公司在規(guī)定時限內(nèi)整改到位。二是密切關(guān)注尚未審計的市級分公司整改措施落實情況,及時總結(jié)整改經(jīng)驗,做好面上推廣。三是進一步加強對縣級分公司審計工作的督導(dǎo),確保整改工作落到實處。?
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